問題已解決

抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,結(jié)果當(dāng)月進項抵扣,不用交稅,這個未交增值稅怎么處理

84785020| 提問時間:2022 01/10 15:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022 01/10 15:22
84785020
2022 01/10 15:28
我的意思不是這樣的。我的意思是已經(jīng)抵扣的增值稅,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后月末結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,但是當(dāng)月進項多了,不用交稅,那這個轉(zhuǎn)入未交增值稅的怎么處理
玲老師
2022 01/10 15:36
借 進項轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項多了 期末分錄 是? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785020
2022 01/10 15:47
進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出應(yīng)交的進項稅,也是這個分錄?
84785020
2022 01/10 15:47
怎么看著不合理啊
玲老師
2022 01/10 15:56
這是進轉(zhuǎn)出 這個科目結(jié)平的分錄? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~