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進(jìn)項稅額大于銷項稅額,但是交了增值稅,這個分錄怎么做?

84784979| 提問時間:2023 07/17 14:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!為什么會交增值稅呢?
2023 07/17 14:34
84784979
2023 07/17 14:35
因為開了一百多萬的發(fā)票 老板覺得需要交點稅 進(jìn)項票沒有全部抵扣 現(xiàn)在不知道怎么寫分錄
宋生老師
2023 07/17 14:36
你好!這個你的意思是沒有認(rèn)證?
84784979
2023 07/17 14:40
抵扣了一部分
宋生老師
2023 07/17 14:47
你好!你是說認(rèn)證了一部分是嗎?還是全部認(rèn)證了,只是抵扣了一部分?
84784979
2023 07/17 14:48
全部認(rèn)證了,只抵扣了一部分
宋生老師
2023 07/17 14:51
你好!你剩余部分計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項稅
84784979
2023 07/17 14:52
那我繳納的增值稅的分錄怎么寫
宋生老師
2023 07/17 14:53
你好!你可以借銷項,貸進(jìn)項 貸未交增值稅 貸待抵扣進(jìn)項
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