問(wèn)題已解決

老師,我4月份增值稅和附征稅計(jì)提和繳納錯(cuò)誤,多繳稅了,7月份申請(qǐng)退稅成功并收到了退稅。怎么調(diào)整和入賬

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 16:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 多做了就紅沖
2023 07/13 16:44
84784989
2023 07/13 17:00
一個(gè)是轉(zhuǎn)出未交稅是轉(zhuǎn)多了的差額,一個(gè)是計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,一個(gè)多繳稅已退回銀行,怎么做分錄
樸老師
2023 07/13 17:08
同學(xué)你好 多計(jì)提的原分錄負(fù)數(shù)紅沖 多交退回做相反分錄 多結(jié)轉(zhuǎn)了就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784989
2023 07/13 17:10
負(fù)數(shù)紅沖的金額就是退稅的金額對(duì)嗎
樸老師
2023 07/13 17:19
同學(xué)你好 多交退回做相反分錄是退稅的
84784989
2023 07/13 17:21
嗯,我是說(shuō)紅沖分錄金額,只做多交金額就可以是吧?
樸老師
2023 07/13 17:24
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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