問題已解決

老師 之前月份確認了未開票收入,并申報且繳稅,次月補開發(fā)票到申報稅的時候發(fā)現(xiàn),不含稅金額和填報的未開票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報表怎么填

84784972| 提問時間:2023 07/07 15:25
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你這次填報以開票系統(tǒng)的收入和稅額來填寫,如果記賬憑證和申報系統(tǒng)有差額,可以把主營業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減,讓應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的申報金額和記賬金額保持一致。
2023 07/07 15:35
84784972
2023 07/07 15:38
以實際的來填報 ,增值稅填報未開票收入欄不含稅金額有個0.01沒補開發(fā)票, 后續(xù)還要管它嗎?
羅雯老師
2023 07/07 15:43
未開票收入,不一定都需要補開發(fā)票的,但要申報繳納稅款。繳納稅款就沒影響。
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