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老師 以前確認了未開票收入,那么現(xiàn)在開票的話,不含稅金額是一樣的稅額相差了0.17,該如何處理?

84785010| 提問時間:2020 07/30 16:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
四舍五入差額你按發(fā)票做就可以,之前無票收入沖掉按之前做數(shù)據(jù)是負數(shù),這個現(xiàn)在開發(fā)票你按發(fā)票做就可以,
2020 07/30 16:26
84785010
2020 07/30 16:31
不是很懂
84785010
2020 07/30 16:34
之前增值稅申報表確認的是未開票收入,不含稅金額191468.70稅額:30635.16,那么現(xiàn)在開了發(fā)票是不含稅金額:191468.70稅額是:30634.99
84785010
2020 07/30 16:36
現(xiàn)在開發(fā)票,是在申報表用負數(shù)沖,可是還相差稅額0.17
maize老師
2020 07/30 16:48
借應收 貸主營業(yè)務收入,-191468.70 銷項稅額,-30635.16 借應收 貸主營業(yè)務收入191468.70 銷項稅額 30634.99 做結轉做借銷項稅額 30634.99-30635.16 貸營業(yè)外收入0.17
84785010
2020 07/30 16:49
那申報表不用管嗎?
maize老師
2020 07/30 16:52
是的,四舍五入差異不需要管
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