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老師您好,我5月份抵扣了上期留底稅額的分錄要怎么寫?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?拜托老師幫忙了

84785025| 提問時間:2023 06/21 15:54
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,上期留底稅額你在賬上是如何入賬的?
2023 06/21 15:55
84785025
2023 06/21 16:09
老師。這個是4月份的會計做的進是189019.79元,銷項是243464.89元,申報表上留底稅額是44633.56元,實際繳納的增值稅是9811.54元。我現(xiàn)在做5月份的賬,這個分錄不會寫了。
微微老師
2023 06/21 16:11
你的進項稅并沒有結(jié)轉(zhuǎn)到應付稅費-應交增值稅-留底稅額中對嗎?留底的進項稅是在應交稅費-應交增值稅-進項稅中核算。
84785025
2023 06/21 16:19
是的老師。我5月份繳納增值稅的時候應該怎么寫分錄?。?/div>
微微老師
2023 06/21 16:21
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
84785025
2023 06/21 16:23
不明白這個分錄,老師為什么要這樣寫啊
微微老師
2023 06/21 16:23
您好,你們每月繳納增值稅,怎么做的分錄?有沒有用未交增值稅這個科目?
84785025
2023 06/21 17:11
老師,以前的會計做賬沒有未交增值稅科目,這個月我自己添加上去了
微微老師
2023 06/21 17:22
你之前的會計的分錄是怎么做的?
84785025
2023 06/21 17:37
之前會計沒有留底稅額,繳稅的時候就這樣做的
微微老師
2023 06/21 18:36
那也沒有做計提的分錄,對嗎
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