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結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的時候,上期留底這一塊應(yīng)該怎么寫分錄呢

84785003| 提問時間:2022 11/30 19:57
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
借:應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額4923.09 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額1566.18 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 11/30 20:00
松松老師
2022 11/30 20:02
借:應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額4923.09 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額1566.18 轉(zhuǎn)出未交增值稅2512.17 應(yīng)交稅費-未交增值稅844.74
松松老師
2022 11/30 20:02
首先得看看留底的數(shù)在賬面體現(xiàn)在哪個科目
84785003
2022 11/30 20:02
還一個就是,12月報個人所得稅的時候綜合所得申報里面是應(yīng)該填寫11月的工資數(shù)據(jù),還是填寫在11月份發(fā)放的10月份的工資數(shù)據(jù)???
松松老師
2022 11/30 20:05
填寫11月份的工資數(shù)
84785003
2022 11/30 20:05
賬面上什么也沒記,我接手的這家公司,以前月底不結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅
松松老師
2022 11/30 20:07
那只能通過這個科目做一下
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