問題已解決

22年收入已開票,23年因為商品質(zhì)量問題,發(fā)生了銷售折讓,并且發(fā)生在匯算清繳前,屬于資產(chǎn)負債表日后事項,哦并且開具了紅字發(fā)票,請問匯算22年收入的時候納稅調(diào)增還是調(diào)減呢

84785009| 提問時間:2023 06/08 21:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是屬于調(diào)增的了
2023 06/08 21:31
84785009
2023 06/08 21:39
為什么調(diào)增呢?不太理解 老師可以解釋一下么
小鎖老師
2023 06/08 21:39
因為這個是屬于折讓,然后不讓扣,所以是調(diào)增了
84785009
2023 06/08 21:44
比如22年確認(rèn)的不含稅收入是100萬,23年發(fā)生折扣不含稅2萬,22賬務(wù)確認(rèn)的收入是100萬,我23年匯算22年收入的時候,又調(diào)增2萬,22年的收入就成了102萬,老師這樣理解對么?
小鎖老師
2023 06/08 21:44
嗯對,就是這個意思的了
84785009
2023 06/08 21:46
老師,那這不是相當(dāng)于多確認(rèn)了4萬應(yīng)納稅所得額嗎?
84785009
2023 06/08 21:47
本來98萬的收入,變成了102萬,多確認(rèn)了4萬收入嗎?
小鎖老師
2023 06/08 21:47
你的這個是收入和折扣的話,他是相反的
84785009
2023 06/08 21:49
22年銷售折讓收入納稅調(diào)增4萬,相當(dāng)于應(yīng)納稅所得額多了4萬,這樣理解對么?
小鎖老師
2023 06/08 21:52
對調(diào)整的話,會導(dǎo)致營長稅所的額增加
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