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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年五月,銷售給乙企業(yè)一批貨物,增值稅專用發(fā)票注明的銷售額為50000元,稅率13%,同時向購買方收取包裝物租金1130元,計算甲企業(yè)當期的增值稅銷項稅額

84784973| 提問時間:2023 06/05 17:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
計算甲企業(yè)當期的增值稅銷項稅額=50000*0.13+1130/1.13*0.13=6630
2023 06/05 17:18
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