當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)分錄我不懂幫我解釋一下這個(gè)分錄的各個(gè)科目為啥在借方或貸方,各都表示什么?借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 97157.57 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)96298.87 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 858.7
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,就是把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅
2023 06/05 05:31
84784986
2023 06/05 05:36
摘要是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,想結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交增值稅就是,原來銷項(xiàng)稅額在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)在借方嗎?原來進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就行在貸方嗎?然后如果上期沒有待抵扣稅額貸方發(fā)生額了,是不是當(dāng)期應(yīng)交增值稅就是858.7?
東老師
2023 06/05 05:37
對的,沒錯(cuò)就是你說的這個(gè)意思。
84784986
2023 06/05 05:42
這個(gè)分錄就相當(dāng)于通常的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)858.7貸,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅858.7 只不過這個(gè)企業(yè)就是用不同的分錄做的而已?
東老師
2023 06/05 05:49
對的,沒錯(cuò)的就是這個(gè)意思,只是不同形式而已
閱讀 177