問題已解決

如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么又在貸方又在借方?為什么要用這個科目 直接進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里不行嗎?

84785027| 提問時(shí)間:2022 04/16 19:04
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,很高興為你解答這個只是一個過渡科目
2022 04/16 19:05
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