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老師,我公司是一般納稅人,收到一筆租金發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣 分錄應(yīng)該怎么做賬?

84785029| 提問時(shí)間:2023 06/01 09:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是一年的租金嗎
2023 06/01 09:46
84785029
2023 06/01 09:48
是 的 收到上年度的租金。 上年度已做計(jì)提費(fèi)用
樸老師
2023 06/01 09:57
同學(xué)你好 租金不用計(jì)提呀
84785029
2023 06/01 09:58
年底確認(rèn)收入 做了一筆計(jì)提
84785029
2023 06/01 10:01
上年計(jì)提分錄,借:管理費(fèi)用--租賃 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
2023 06/01 10:09
那你原分錄負(fù)數(shù)紅沖這個(gè)計(jì)提的 然后再做藍(lán)字分錄
84785029
2023 06/01 10:18
紅字沖銷原分錄 再借:管理費(fèi)用 稅費(fèi) 貸銀行存款 對(duì)嗎?
樸老師
2023 06/01 10:22
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以
84785029
2023 06/01 10:23
上年度的管理費(fèi)用 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 要沖以前年度損益調(diào)整
樸老師
2023 06/01 10:30
對(duì)的 直接沖就可以了
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