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收到高新技術補貼收入10萬,開了發(fā)票,這10萬應該填在增值稅申報表的哪行?22年的事情,22年沒有將這10萬填入增值稅申報表,該如何修改?

84785021| 提問時間:2023 05/25 11:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;你們屬于專項款嗎; 你開篇稅率怎么寫的?
2023 05/25 11:18
84785021
2023 05/25 11:19
與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入
meizi老師
2023 05/25 11:21
你好; 那就是 免增值稅的; 你們應該是免稅的; 在12欄次去報??
84785021
2023 05/25 11:24
我22年沒有填報?怎么辦???
meizi老師
2023 05/25 11:27
你好;去修改申報表哈; 必須要報的?
84785021
2023 05/25 11:30
具體哪張表的第12蘭啊,我沒找到相關的
meizi老師
2023 05/25 11:33
你好; 你增值稅主表里面有一個 免稅欄次去看? ?
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