問(wèn)題已解決
22年開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給客戶,繳10萬(wàn)增值稅,23年因?yàn)榉?wù)終止,將22年開(kāi)的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)繳10萬(wàn)增值稅能退稅嗎?后續(xù)可以用來(lái)抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
下午好啊,咱開(kāi)票申報(bào)后就在留抵稅額了,以后抵扣用。
2023 05/02 14:30
84785043
2023 05/02 14:33
開(kāi)票申報(bào)后,增值稅申報(bào)表顯示這筆稅金是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這會(huì)影響以后抵扣用嗎?
廖君老師
2023 05/02 14:37
您好啊,不對(duì)啊,這是我們自己開(kāi)的紅票,不是收到供應(yīng)商的紅票,是不是同事申報(bào)錯(cuò)了啊
閱讀 325