問題已解決
提問,22年匯算清繳后,會計分錄怎么寫, 22年多計提所得稅金額8145.26 22年預提費用30萬, 匯算清繳本期應繳稅94833.07 分錄該怎么編寫
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速問速答你好? ?實際還是要交稅的 對吧? 直接按要交的差額 計提 交就行?
你好 :
相關(guān)分錄如下:
1企業(yè)準則處理 :
補提所得稅時:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅金--應繳所得稅
(2)月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
(3)繳納時:
借:應交稅金--應繳所得稅
貸:銀行存款
2小企業(yè)準則 處理 :
補提所得稅時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅金--應繳所得稅
(2)繳納時:
借:應交稅金--應繳所得稅
貸:銀行存款
2023 05/23 09:01
84785039
2023 05/23 09:03
那22年預提的費用30萬,還一直掛賬上嗎。不用沖掉嗎。
玲老師
2023 05/23 09:09
你好 暫估沒有回來發(fā)票 不沖了 納稅調(diào)整交稅就行
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