問題已解決
老師,公司2022年計提了管理費用600,借:管理費用-差旅費600,貸:其他應付款-個人600,2023年4月來了發(fā)票100元,現(xiàn)在怎么做會計分錄
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速問速答借:其他應付款-個人100
貸:銀行存款100
2023 05/22 09:36
84785034
2023 05/22 09:38
可是并沒有付款給他,為了匯算清繳找了100元發(fā)票,這個怎么做分錄
家權老師
2023 05/22 09:41
這個不能做賬的,查到以后是虛開的,罰款1萬以上
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