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實(shí)務(wù)
問題已解決
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 2022年多計(jì)了管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 600 貸:其他應(yīng)付款-員工 600 現(xiàn)在紅沖是否需要用到以前年度損益調(diào)整 這個(gè)月怎么做分錄呢?
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速問速答你好 ; 借其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤? ?
2023 02/15 13:20
84784964
2023 02/15 13:21
用不到以前年度損益調(diào)整科目嘛 ?
84784964
2023 02/15 13:21
那12月份不小心計(jì)提了印花稅,這個(gè)月怎么做賬吖?
meizi老師
2023 02/15 13:24
你沒有這個(gè)科目; 直接用利潤分配處理的 ;2.? ?你實(shí)際有發(fā)生印花稅嗎 ; 你怎么做分錄的? ; 好判斷? ?
84784964
2023 02/15 13:31
2022一次性交一年,沒有做稅種認(rèn)定,在1月份申報(bào)并繳納,把計(jì)提做到了12月份賬上
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
現(xiàn)在知道是不用計(jì)提,不知道怎么改,謝謝
meizi老師
2023 02/15 13:34
你好;? ?現(xiàn)在新準(zhǔn)則要求不走應(yīng)交稅費(fèi)科目過度的 ;? 你 不用計(jì)提了 ;? ?你1月繳納的;? 做;? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸銀行存款;? 去平衡了? ?
84784964
2023 02/15 13:37
現(xiàn)在是做了這么一筆平衡掉了,怕是不合適,,才多問問 。 謝謝老師
meizi老師
2023 02/15 13:37
你好1;? ? ?是的; 就直接做這筆就行了? ?
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