問(wèn)題已解決

當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬(wàn)元 增值稅附加怎么計(jì)算呢

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/11 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
30乘以12%,如果是小型微利企業(yè)減半。
2023 05/11 16:36
84785043
2023 05/11 16:40
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬(wàn)元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬(wàn)元 問(wèn)下退附增稅怎么計(jì)算呢
郭老師
2023 05/11 16:43
你好30乘以12%,按照這個(gè)來(lái)。
84785043
2023 05/11 16:50
那總共退款是30*12%+50*12%(已經(jīng)交了附加稅6萬(wàn))嗎
郭老師
2023 05/11 16:53
你好,50乘以12這個(gè)是怎么算的?
84785043
2023 05/11 16:54
前面,寫(xiě)了繳納附加稅6萬(wàn)元
郭老師
2023 05/11 17:01
你的增值稅只能退30萬(wàn),他又不是全部退。
84785043
2023 05/11 17:06
退多少附加稅呢
郭老師
2023 05/11 17:07
只能退回30萬(wàn)的增值稅,退回30萬(wàn)的增值稅,你的附加稅跟著增值稅來(lái)退。
84785043
2023 05/11 17:27
那我之前交的附加稅6萬(wàn)不過(guò)嗎?
84785043
2023 05/11 17:27
附加稅6萬(wàn)不退嗎
郭老師
2023 05/11 17:30
對(duì)的,是的,這個(gè)不退的。跟著你的增值稅來(lái)
84785043
2023 05/11 20:35
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬(wàn)元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬(wàn)元 問(wèn)下當(dāng)月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢
84785043
2023 05/11 20:36
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬(wàn)元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬(wàn)元 問(wèn)下本月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢
郭老師
2023 05/11 20:37
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬(wàn)元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬(wàn)元 問(wèn)下本月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢 應(yīng)補(bǔ)100-20-50)*12%
郭老師
2023 05/11 20:38
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬(wàn)元,已繳納附加稅6元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬(wàn)元 問(wèn)下當(dāng)月應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)附加稅怎么計(jì)算呢 應(yīng)退100-80-50)*12%
84785043
2023 05/11 20:39
計(jì)算附加稅,用增值稅應(yīng)納稅額(100萬(wàn)-20萬(wàn))*附加稅稅率,還是增值稅實(shí)際繳納稅額(100萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn))*附加稅稅率呢?
84785043
2023 05/11 20:46
已經(jīng)繳納6萬(wàn)附加稅,這個(gè)不算嗎?
郭老師
2023 05/11 20:46
增值稅實(shí)際繳納稅額(100萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn))*附加稅稅率
84785043
2023 05/11 20:48
已經(jīng)繳納6萬(wàn)附加稅,這個(gè)不算嗎?
郭老師
2023 05/11 20:52
那不正常嗎 交了增值稅,附加稅就得交
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