問題已解決
本單位為醫(yī)院事業(yè)單位,殘聯(lián)撥款在收到時,我做了暫收款。借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,這部分在年底轉(zhuǎn)收!我們?nèi)ソo殘疾人做服務(wù),那就是沖銷暫收款,那現(xiàn)在收到殘疾人付給我們的現(xiàn)金該如何處理……
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速問速答你們收的錢還需要上繳嗎,不需要記收入,需要記應(yīng)繳財政款
2023 04/30 15:39
84785016
2023 04/30 15:43
不用上繳財政,但收到的錢計入哪里?借:銀行存款,貸:其他收入?發(fā)生的成本及以及職工工資等……計入,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存材料,應(yīng)付職工薪酬這樣處理嗎?年底轉(zhuǎn)收,借:其他應(yīng)付款,貸:其他收入?這樣操作對嗎
曉純老師
2023 04/30 16:00
屬于什么性質(zhì)的收入,經(jīng)營收入嗎,不是就計其他收入,開支沖減其他應(yīng)付,剩余的確定不再支出轉(zhuǎn)收入
84785016
2023 04/30 16:01
不屬于我們的醫(yī)療收入范疇,應(yīng)該是其他收入。那我說的是對的吧,我這樣的思路
曉純老師
2023 04/30 16:04
嗯嗯,那就沒問題的,屬于其他收入
84785016
2023 04/30 16:08
謝謝老師啦
曉純老師
2023 04/30 16:11
嗯嗯,客氣了,節(jié)日快樂哈
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