問題已解決

老師,來原材料了,但是有賬期未付款呢!這個庫存應該怎么做賬

84785030| 提問時間:2023 04/30 14:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,具體是什么情況?有沒有收到發(fā)票?
2023 04/30 14:24
84785030
2023 04/30 14:29
沒打款就沒給開發(fā)票
84785030
2023 04/30 14:36
我這邊收原材料,然后2個月后打款,打款后給開發(fā)票
易 老師
2023 04/30 14:36
貨到票未到做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
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