問題已解決
老師您好!我想問一下這個(gè)月開了銷項(xiàng)出去,但是進(jìn)項(xiàng)要下個(gè)月才開得進(jìn)來(這個(gè)月發(fā)票開完了),我是不是只有全額交稅?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答是的,這個(gè)只有全交稅了哈
2023 04/23 08:51
84785023
2023 04/23 09:48
那我這個(gè)月結(jié)賬的時(shí)候怎么做賬?
家權(quán)老師
2023 04/23 09:53
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
84785023
2023 04/23 10:00
月末結(jié)賬商品成本怎么做?進(jìn)項(xiàng)肯定開不進(jìn)來了,對(duì)方公司下個(gè)月?lián)Q成全電發(fā)票,這個(gè)月結(jié)賬結(jié)的早,票已經(jīng)開完了
家權(quán)老師
2023 04/23 10:05
按供應(yīng)商的送貨單暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785023
2023 04/23 10:11
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款
84785023
2023 04/23 10:13
但是款項(xiàng)法人自己已經(jīng)墊付給對(duì)方了,對(duì)方公司要求對(duì)公轉(zhuǎn)賬然后開票,在把墊付的錢退給法人
家權(quán)老師
2023 04/23 10:20
借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸:其他應(yīng)付款-法人
84785023
2023 04/23 10:32
暫估商品哪個(gè)分錄也要做是不?
家權(quán)老師
2023 04/23 10:33
商品沒到就不做,到了才做
84785023
2023 04/23 10:44
這個(gè)商品我們已經(jīng)賣了,只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月沒辦法開進(jìn)來
84785023
2023 04/23 10:50
銷項(xiàng)發(fā)票我們已經(jīng)開出去了,進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月開不了,他們公司已經(jīng)結(jié)賬,下個(gè)月開進(jìn)來
家權(quán)老師
2023 04/23 10:51
那就按前邊你做的分錄暫估
84785023
2023 04/23 11:19
這個(gè)月只銷售了一筆業(yè)務(wù),我們開了銷項(xiàng)發(fā)票出去,沒有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,然后我需要暫估和交稅,有沒有其他什么辦法可以少交點(diǎn)或者不交?
家權(quán)老師
2023 04/23 11:23
銷項(xiàng)稅是沒法了哈,必須交的
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