問(wèn)題已解決

老師,你好!公司沒(méi)有業(yè)務(wù),法人也沒(méi)工資,一直是零申報(bào)的,但法人在公司買了社保,是用自己錢到社保大廳交的,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝!

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/12 13:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位需要還錢給個(gè)人嗎?
2023 04/12 13:55
84785010
2023 04/12 13:58
是的。要還給法人
郭老師
2023 04/12 14:00
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人
郭老師
2023 04/12 14:00
個(gè)人負(fù)擔(dān)的做工資里面的。
84785010
2023 04/12 14:01
好的,謝謝
郭老師
2023 04/12 14:02
不用客氣,工作愉快。
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