問(wèn)題已解決

老師,如果做賬時(shí)將預(yù)收科目數(shù)據(jù)掛在應(yīng)收科目下面報(bào)稅時(shí),調(diào)表是不是就需要根據(jù)科目余額表的應(yīng)收科目期末余額的正負(fù)號(hào)來(lái)調(diào)整呀,如果應(yīng)收科目余額是貸方負(fù)數(shù)就寫在預(yù)收科目余額借方下面對(duì)吧

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/11 10:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,是的,你不用調(diào)整科目,直接重分類到資產(chǎn)負(fù)債表就可以了。
2023 04/11 10:33
84784975
2023 04/11 10:34
不用調(diào)整科目重新分類到資產(chǎn)負(fù)債表就是把數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)放在資產(chǎn)負(fù)債表的對(duì)應(yīng)科目下對(duì)吧?
郭老師
2023 04/11 10:37
對(duì)的,是的,是這么做的。
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