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給的科目余額表,應(yīng)收和預(yù)收合并了,怎么分開

84784958| 提問時間:2024 11/26 20:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,不對,應(yīng)該是負(fù)債表是合并了,在重分類時合并了,科目余額表導(dǎo)出的數(shù)據(jù)是不會合并的呀 這個科目余額表是從哪里導(dǎo)出的呢
2024 11/26 20:43
84784958
2024 11/26 20:58
科目余額表的應(yīng)收減去預(yù)收等于科目余額表的應(yīng)收賬款
廖君老師
2024 11/26 21:00
您好,那這個科目余額表就是人為加工過的,得要到原始的表格才能分開哦, 比如我們一個結(jié)果10,讓我們猜減數(shù)和被減數(shù),這個是沒有辦法猜準(zhǔn)的
84784958
2024 11/26 21:03
資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的期末余額是應(yīng)收減去預(yù)收等于科目余額表的應(yīng)收賬款,怎么調(diào)科目期初,剛接的賬
廖君老師
2024 11/26 21:05
您好,期初數(shù)據(jù)就是完全根據(jù)科目余額表錄入的,?千萬不能調(diào)整,重分類是報表列示,跟我們的賬無關(guān),賬沒有錯的
84784958
2024 11/26 21:10
那資產(chǎn)負(fù)債表怎么是那樣的
84784958
2024 11/26 21:13
錄完之后,資產(chǎn)負(fù)債表和人家那個不就不一樣了么?
廖君老師
2024 11/26 21:13
您好,這是重分類過后的呀,這個做財務(wù)的財務(wù)還?是很專業(yè)的
84784958
2024 11/26 21:37
資產(chǎn)負(fù)債表差很了
84784958
2024 11/26 21:38
科目余額表照著這樣寫,里頭好多科目都沒有
84784958
2024 11/26 21:40
是不是不能錄科目余額表內(nèi)容
84784958
2024 11/26 21:41
光錄這個,我們資產(chǎn)負(fù)債表差很多
84784958
2024 11/26 21:42
我也選擇重分類了,就跟他的不一想
84784958
2024 11/26 21:42
有沒有學(xué)習(xí)視頻啥的,光這樣,我根本聽不懂
廖君老師
2024 11/26 21:48
哦哦,我大概猜到是啥原因了,比如應(yīng)付賬款您是不是沒有錄入到具體的供應(yīng)商各多少余額,錄了一個總金額84450, 沒有這個專門的課哦,我搜了
84784958
2024 11/26 21:52
我有原始的賬,是不是只能今年從頭開始錄期初
廖君老師
2024 11/26 21:53
您好,不用的,把10月末的科目余額表就能作為11月的期初了
84784958
2024 11/26 21:57
不是,我發(fā)的表老師看到了吧,是科目余額表的期末和資產(chǎn)負(fù)債表對不上,后來發(fā)現(xiàn)是資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)應(yīng)收賬款減去預(yù)收賬款等于科目余額期末數(shù),您說是重分類的緣故,那我現(xiàn)在就沒法得到跟人家一樣的表,我是不是只能從一月份從新錄憑證
84784958
2024 11/26 22:03
可是資產(chǎn)負(fù)債表不就不一樣了啊
84784958
2024 11/26 22:03
利潤表也不對
廖君老師
2024 11/26 22:03
您好,我只是打個比方 ,那我說應(yīng)收吧,3500是幾個客戶的呀,要具體到ABC客戶,?我們是不是這樣錄期初的 不僅要表,還要所有的賬哦,以后還要查賬的
84784958
2024 11/26 22:08
那他給我的科目余額表就還是不能用
84784958
2024 11/26 22:08
我就是問這種情況怎么弄
84784958
2024 11/26 22:09
你說按著他的科目余額表錄,可是他的數(shù)字跟資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,我要怎么做
廖君老師
2024 11/26 22:14
您好,1.他給我的科目余額表就還是不能用,他沒有給具體的往來單位余額確實不能用,問他要嘛,這是他的義務(wù) ,公司在經(jīng)營,以前的數(shù)據(jù)就是公司的機(jī)密,要交接的 2.這種情況怎么弄:他真的其他資料都沒給么,那真沒辦弄對,應(yīng)收賬款是哪個客戶我們都不知道的 3.負(fù)債表是人家重分類過了,要取得原始的賬套數(shù)據(jù),其他沒有方法的,因為這些財務(wù)數(shù)據(jù)是不能估計?的
84784958
2024 11/26 22:15
比如應(yīng)收賬款的期末數(shù),是不是得按照資產(chǎn)負(fù)債表來,發(fā)生額按著會計憑證一月到10月去計算
84784958
2024 11/26 22:16
會計憑證就是原始的數(shù)據(jù),是不是可以依據(jù)這個來
廖君老師
2024 11/26 22:16
您好,是的,期末數(shù)就是這樣計算的嘛,您取不到,讓老板問前任要這些資料,這些要拿回公司的
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