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企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性專項審計報告底稿都包括哪些?或者說需要的資料清單
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1、被審計期間內(nèi)部控制自查報告(蓋公章、負責人簽字);
2、被審計期間的會議記錄;
3、被審計期間制定與執(zhí)行的管理制度;
4、被審計期間簽定與執(zhí)行的各類協(xié)議、合同;
5、其他需要說明的事項;
2023 04/06 11:47
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