問題已解決

老師,我們的有個客戶當時來采購貨物不要發(fā)票,我們報稅是無票收入,現(xiàn)在已經(jīng)夸年了,又來要發(fā)票,我們稅務怎么處理賬務怎么處理啊

84785039| 提問時間:2023 03/01 13:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?你紅沖無票收入分錄。 在按發(fā)票來 報稅 處理的??
2023 03/01 13:50
84785039
2023 03/01 14:00
稅務上怎么紅沖無票收入啊
84785039
2023 03/01 14:02
我們稅務上增值稅按無票收入已經(jīng)報過了?,F(xiàn)在開發(fā)票在報一次,不就重復了,請說詳細點
meizi老師
2023 03/01 14:04
你好;? ?做紅沖分錄 。 你上年的分錄 紅沖了; 你之前無票收入 怎么做分錄的??
84785039
2023 03/01 14:05
賬務會做,我問的是稅務怎么弄
meizi老師
2023 03/01 14:10
你好; 稅務上? 之前報了無票收入; 那么報 未開具發(fā)票 欄次 寫負數(shù)金額 報 ; 在按開票金額? 對應的票種? ; 服務或者貨物欄次? 去報稅 ;? ?
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