問(wèn)題已解決

事業(yè)單位以前年度應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的賬計(jì)到了其他收入,要怎么進(jìn)行賬面調(diào)整,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)要怎么做分錄?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/01 02:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè) 借其他應(yīng)付款 貸以前年度盈余調(diào)整
2023 03/01 05:39
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