問題已解決

就是以前年度的應(yīng)計入業(yè)務(wù)費用的,計到了其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?您需要對以前年度的應(yīng)計入業(yè)務(wù)費用進行調(diào)整,可以通過以下步驟來完成: 1. 將應(yīng)計入業(yè)務(wù)費用的金額從其他應(yīng)付款中減去; 2. 將減去的金額計入本年度的業(yè)務(wù)費用; 3. 將調(diào)整后的金額記錄在財務(wù)報表中。具體憑證應(yīng)該怎么做?借:業(yè)務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款??是的,您可以使用借:業(yè)務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款的憑證來調(diào)整以前年度的應(yīng)計入業(yè)務(wù)費用。那預(yù)算會計這塊怎么做?在預(yù)算會計中,您需要將調(diào)整后的金額記錄在預(yù)算報表中,以便進行預(yù)算控制。那預(yù)算會計的會計分錄,是不是不用做?不用,預(yù)算會計的會計分錄不需要做,只需要將調(diào)整后的金額記錄在預(yù)算報表中即可。預(yù)算報表中,如何體現(xiàn)呢?

84785006| 提問時間:2023 04/04 15:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1.借,以前年度盈余調(diào)整? ?貸,其他應(yīng)付款 ,財務(wù)報表體現(xiàn)在其他應(yīng)付款和累計盈余里面反應(yīng) 2.您這沒支付,預(yù)算會計不處理的 3.預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制,支付的時候才做支出處理的
2023 04/04 17:35
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