問題已解決

老師,跨月沖紅怎么做賬務處理?上個月給客戶開的發(fā)票 剛剛發(fā)現(xiàn)對方稅號填錯了 ,但是我們這個月增值稅已經(jīng)申報了 稅款現(xiàn)在該怎么做

84784985| 提問時間:2023 02/05 21:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
跨月沖紅的賬務處理依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例(修訂版)》的相關(guān)規(guī)定:銷售方應當在未向稅務機關(guān)申報增值稅和附加稅前,對經(jīng)過驗證存在納稅義務的錯誤發(fā)票進行沖紅處理。因此,您應當盡快沖紅上個月開具的增值稅發(fā)票,處理稅款應該采取連續(xù)化的處理方式,把連續(xù)月份稅款匯總成一次納稅,同時,適當?shù)挚巯聜€月應納稅額,以避免重復繳稅。
2023 02/05 21:47
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~