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跨月增值稅發(fā)票沖紅怎么做賬務(wù)處理?

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/01 14:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是銷售方把之前開具的銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,站在銷售方角度做分錄?
2019 08/01 14:18
84785023
2019 08/01 14:22
是的
鄒老師
2019 08/01 14:22
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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