問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在增值稅申報(bào)時(shí)填寫10萬(wàn)元的未開(kāi)票收入,下個(gè)月申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)???

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 12:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
增值稅申報(bào)時(shí),需要將上月未開(kāi)具發(fā)票的收入一并納入計(jì)算,具體做法如下:首先,登錄增值稅納稅信息系統(tǒng),進(jìn)入稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一審核的核定信息頁(yè)面,然后在“未開(kāi)票收入”項(xiàng)目輸入未開(kāi)票收入的金額,此時(shí),未開(kāi)票收入會(huì)增加到增值稅月度申報(bào)表中,以及下月開(kāi)具發(fā)票收入的金額。當(dāng)本月結(jié)束申報(bào)時(shí),可在報(bào)表中核對(duì)未開(kāi)票的金額是否正確,如果沒(méi)有問(wèn)題,則可以正常提交申報(bào)。 拓展知識(shí):為了便于控制和管理,企業(yè)納稅人必須根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況如實(shí)申報(bào)銷售收入,一旦發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤增值稅發(fā)票,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)正,以免產(chǎn)生不良后果,例如稅務(wù)部門對(duì)納稅人開(kāi)出重大違法行為告知書(shū)或者對(duì)企業(yè)納稅人進(jìn)行罰款處罰等。
2023 01/30 12:51
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