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老師,我公司銷售商品一批,增值稅專票也已經按全額開給客戶了,后面客戶只付80%的錢給我們公司結算,那之前的專票全部紅沖,再開80%的專票給客戶?還是可以開20%金額的紅沖?謝謝

84784990| 提問時間:2023 01/29 15:33
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
在這種情況下,無論以何種方式付款,您都應當將開具的增值稅專用發(fā)票紅沖,再重新開具給客戶,否則可能會影響客戶對財務部分的核實。要發(fā)票相應的紅沖,您可以憑借指定的紅字發(fā)票,也可以在開具的新專用發(fā)票上標明“紅沖”的字樣,確認無誤后,便可以向客戶提供紅沖的發(fā)票。若是要開具新的增值稅專用發(fā)票,您可以參考國家相關的規(guī)定,在新的專用發(fā)票上登記并填寫“紅字”的具體內容。 另外,為了確保您的正常經營,您在實際操作中還要注意以下幾點:首先,確保發(fā)票上的增值稅稅額與客戶實際支付的費用金額一致,避免發(fā)票出現發(fā)票金額矛盾的情況;其次,要及時向稅務機關遞交相應的紅沖發(fā)票申報及銷售統(tǒng)計表,并定期進行發(fā)票確認;最后,要注意妥善保存紅沖發(fā)票,以防漏銷紅字發(fā)票或利用此發(fā)票作為偷稅漏稅的依據。 總之,當您的公司的客戶只付80%的錢給公司結算時,您應當將開具的增值稅專用發(fā)票紅沖,再重新開具給客戶,以此來確??蛻魧ω攧詹糠值暮藢?,以及您的正常經營活動。
2023 01/29 15:44
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