問題已解決
老師 我們是機關單位,有個項目,財政墊付資金撥款至我們基本戶,然后由我們把相關資金撥給項目單位,這個應該如何記賬,財務會計跟預算會計的分類應該如何寫,假如金額是1000萬
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速問速答預算會計:
借:資金結存
貸:財政撥款預算收入
財務會計:
借,銀行存款
貸,零余額賬戶
2023 01/29 12:58
84784985
2023 01/29 13:00
可是現(xiàn)在跟財政對賬單不一致了 差額差了這1000的預撥款
陳珊萍老師
2023 01/29 13:12
不好意思 ,更正下
收到時:
財務會計
?借 零余額賬戶用款額度?
貸 財政應返還額度-財政授權支付?
預算會計
?借 資金結存-零余額賬戶用款額度
貸 資金結存-財政應返還額度
撥給下屬單位時,
?借業(yè)務活動費?
貸財政補助收入
?借事業(yè)支出?
貸財政補助預算收入
84784985
2023 01/29 13:19
老師 這筆款項不是撥給下屬單位 是撥給項目單位,而且財政并沒有把錢撥到零余額賬戶,而是撥到我們基本戶了,然后我們從基本戶撥款至項目單位
陳珊萍老師
2023 01/29 13:59
那就是撥給本單位項目資金了,
實際收到專項撥款時,財務會計
?借:銀行存款?
貸:專項應付款—**項目
?撥款使用時 借:在建工程?
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款?
項目完成后,形成資產部分?
借:固定資產 / 無形資產?
貸:在建工程—**項目?
同時 借:專項應付款—**項目?
貸:資本公積—撥款轉入?
未形成資產需核銷的部分,
報經批準后 借:專項應付款—**項目?
貸:管理費用?
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的?
借:專項應付款—**項目?
貸:銀行存款
陳珊萍老師
2023 01/29 14:08
預算會計:
收到時,‘
借:銀行存款
貸:撥入專款-XX資金-XX項目
支付時:
借:??钪С?XX資金-XX項目
貸:銀行存款
年終未完工時
借:??钪С?項目支出-XX項目
貸:其他應付款-XX資金-XX項目
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