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老師你好:我在申報增值稅季報,我們應(yīng)交稅費只有待認(rèn)證的進(jìn)項金額,表中的進(jìn)項稅額還填待認(rèn)證的數(shù)嗎?

84784981| 提問時間:2023 01/28 21:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
老師你好!在申報增值稅季報時,一般我們只需要填寫待認(rèn)證的進(jìn)項金額,而不需要填寫進(jìn)項稅額。根據(jù)《財稅》第101號文件的規(guī)定:“增值稅季報應(yīng)納稅額只反映實際發(fā)生的購買貨物、接受勞務(wù)或者使用資源所應(yīng)納稅款額,不包括進(jìn)項稅額?!币虼?,在填寫增值稅季報表中,我們不需要填寫待認(rèn)證的進(jìn)項稅額。 此外,我們還需要注意:填報增值稅季報表時,要按照相關(guān)規(guī)定,按月申報未認(rèn)證的進(jìn)項金額之和,或者按季度申報未認(rèn)證的進(jìn)項金額之和,并把相關(guān)稅費抵扣。 總之,在填寫增值稅季報表時,關(guān)于待認(rèn)證的進(jìn)項稅額的填寫,不只是在表中的填寫需要注意的,更需要引起足夠的重視,以確保增值稅的有效繳納。
2023 01/28 21:47
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