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未認(rèn)證的進(jìn)項稅額計入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),出現(xiàn)了納稅申報表的應(yīng)交稅費(fèi)和資產(chǎn)負(fù)表上應(yīng)交稅費(fèi)的金額對不上

84784987| 提問時間:2023 11/28 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個很正常的哈,這個余額不需要在申報表上體現(xiàn)
2023 11/28 10:15
84784987
2023 11/28 15:02
納稅申報表的應(yīng)交稅費(fèi)和資產(chǎn)負(fù)表上應(yīng)交稅費(fèi)的金額不一致,是正?,F(xiàn)象,不需要調(diào)整嗎?把待認(rèn)證進(jìn)項稅額做這樣的分錄可以嗎?借:其他應(yīng)收款——待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這樣納稅申報表的應(yīng)交稅費(fèi)和資產(chǎn)負(fù)表上應(yīng)交稅費(fèi)的金額就會一致
家權(quán)老師
2023 11/28 15:04
不用做賬處理,正?,F(xiàn)象哈
84784987
2023 11/28 17:03
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)和其他應(yīng)收款——待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這兩種方式都可以嗎
家權(quán)老師
2023 11/28 17:06
自己按習(xí)慣做賬就是了,正確申報稅就是原則
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