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老師,請教一下,5月做的一筆分錄 借:其他應付款-單位 8w貸:應交稅費-進項稅8w 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是貸方應該從應交稅費-待抵扣進項稅科目走,6月份怎么調(diào)整

84784990| 提問時間:2023 01/27 17:59
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
調(diào)整的話,可以這樣做:6月份的時候,在借方出現(xiàn)“其他應付款-單位” 8w,貸方出現(xiàn)“應交稅費-待抵扣進項稅” 8w,這樣就可以進行結(jié)轉(zhuǎn)。拓展知識:稅收結(jié)轉(zhuǎn)就是將稅收,按照財務會計規(guī)則,在報表上作出與稅收相關的、有系統(tǒng)的記載,把稅收的發(fā)生與繳納完全結(jié)賬的過程。這是確保稅收管理公平和合理的必要過程,也是保證稅收繳納正確而及時完成的關鍵環(huán)節(jié)。
2023 01/27 18:10
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