問(wèn)題已解決

老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來(lái)的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)余額怎么做平? 老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90元

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 09:23
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
轉(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)被用來(lái)明確表示應(yīng)交增值稅未交賬戶中的余額,是用來(lái)作為未繳稅的補(bǔ)繳賬戶來(lái)維護(hù)的。因此,當(dāng)有貸方余額存在的時(shí)候,需要將其結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出賬戶,以防止過(guò)多的應(yīng)交增值稅,不合理的增加財(cái)務(wù)成本。結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下:借:營(yíng)業(yè)外支出-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入90元;貸:應(yīng)交增值稅未交-轉(zhuǎn)出未交增值稅90元。拓展知識(shí):在結(jié)轉(zhuǎn)分錄中,貸方必須與未繳稅的賬戶一致,以便在合理準(zhǔn)確地計(jì)算增值稅后進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 01/27 09:30
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