問題已解決
老師您好,上個月計提工資的時候多計提了0.01,這個月對公賬戶剛好少0.01,這分錄怎么做?
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速問速答回答:很抱歉,上個月多計提了0.01,建議從本月的工資計提中扣除該款項,補足到公司賬戶。
具體操作步驟:
1、打開財務(wù)賬簿,在賬簿內(nèi)查找上月多計提的工資賬戶;
2、辦理計提工資支出登記,將上月多計提的金額(0.01)登記到賬簿中;
3、登記對公賬戶的補充金額(0.01),調(diào)整賬戶金額,使其達(dá)到正確的數(shù)量;
4、進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)財務(wù)賬簿中的計提金額和賬戶金額均符合實際;
5、調(diào)整好錯漏計提差額,完成賬目調(diào)整。
以上就是關(guān)于如何處理多計提工資的總體流程,建議在處理這類事務(wù)時,要牢記“沖虧改記”的原則,即多計提的金額只能用于沖銷賬戶內(nèi)的差額,不能再支出更多的費用,以確保公司財務(wù)的準(zhǔn)確性。
拓展:另外,還需要注意的是,在計提工資時,一定要根據(jù)國家規(guī)定按照應(yīng)發(fā)合計把握計提工資比率,并及時核對應(yīng)發(fā)合計與計提合計,以確保工資的正確計提。
2023 01/22 10:08
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