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老師您好,上個月計(jì)提工資的時候多計(jì)提了0.01,這個月對公賬戶剛好少0.01,這分錄怎么做?

84784981| 提問時間:2023 01/22 09:58
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
回答:很抱歉,上個月多計(jì)提了0.01,建議從本月的工資計(jì)提中扣除該款項(xiàng),補(bǔ)足到公司賬戶。 具體操作步驟: 1、打開財(cái)務(wù)賬簿,在賬簿內(nèi)查找上月多計(jì)提的工資賬戶; 2、辦理計(jì)提工資支出登記,將上月多計(jì)提的金額(0.01)登記到賬簿中; 3、登記對公賬戶的補(bǔ)充金額(0.01),調(diào)整賬戶金額,使其達(dá)到正確的數(shù)量; 4、進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)財(cái)務(wù)賬簿中的計(jì)提金額和賬戶金額均符合實(shí)際; 5、調(diào)整好錯漏計(jì)提差額,完成賬目調(diào)整。 以上就是關(guān)于如何處理多計(jì)提工資的總體流程,建議在處理這類事務(wù)時,要牢記“沖虧改記”的原則,即多計(jì)提的金額只能用于沖銷賬戶內(nèi)的差額,不能再支出更多的費(fèi)用,以確保公司財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性。 拓展:另外,還需要注意的是,在計(jì)提工資時,一定要根據(jù)國家規(guī)定按照應(yīng)發(fā)合計(jì)把握計(jì)提工資比率,并及時核對應(yīng)發(fā)合計(jì)與計(jì)提合計(jì),以確保工資的正確計(jì)提。
2023 01/22 10:08
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