問(wèn)題已解決

我們是剛開賬,上個(gè)月工人已經(jīng)工作了,上個(gè)月還沒有開賬所以沒有計(jì)提本月的工資,那我們這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資分錄應(yīng)該怎么做呢?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 16:08
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這個(gè)月的發(fā)工資分錄應(yīng)該是以上個(gè)月員工的實(shí)際工作天數(shù)為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的,采用核算跨賬期的計(jì)算方法,在上個(gè)月的費(fèi)用賬戶中憑實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算出應(yīng)發(fā)工資,并計(jì)入本月費(fèi)用賬戶中。計(jì)算公式:應(yīng)發(fā)工資 = 單位時(shí)長(zhǎng)工資×實(shí)際工作天數(shù)÷應(yīng)工作天數(shù),即當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資 = 上個(gè)月工資×實(shí)際工作天數(shù)÷應(yīng)工作天數(shù)。拓展知識(shí):跨賬期計(jì)提工資,是指核算到本期和跨賬期的工資福利費(fèi)用,在實(shí)際操作中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)跨月的情況,比如未來(lái)一個(gè)月的費(fèi)用合同提前在本月簽訂,本月需要依據(jù)費(fèi)用合同計(jì)提相應(yīng)的工資福利費(fèi)用,因此,實(shí)現(xiàn)跨月核算計(jì)提費(fèi)用,需要對(duì)跨賬期計(jì)提工資進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
2023 01/20 16:20
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