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老師,紅沖以前年度進(jìn)賬發(fā)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/19 11:47
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紅沖以前年度進(jìn)賬發(fā)票,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額處理首先要清楚以前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的增值稅發(fā)票是有效的。如果是以前年度的發(fā)票被紅沖,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也要紅沖。在企業(yè)會(huì)計(jì)憑證中,應(yīng)當(dāng)同時(shí)做出以下兩個(gè)分錄: (1)借:原發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)科目[make up the tax liability] (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)科目 貸:原發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額科目 拓展知識(shí):紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額有特殊的處理規(guī)則,其中還要考慮稅收當(dāng)期已經(jīng)不是原發(fā)票的稅收期間,這種情況下,應(yīng)當(dāng)紅沖稅收期間內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖增值稅差額稅額,并根據(jù)業(yè)務(wù)需要,可以選擇預(yù)繳稅款的方式,把原抵扣的稅款重新繳納至政府稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2023 01/19 11:57
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