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已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票紅沖了怎么處理?在哪操作?

houdou5860| 提問時(shí)間:01/10 17:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在附表2填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
01/10 17:40
houdou5860
01/10 17:59
已經(jīng)付過的,咋做賬?
文文老師
01/10 18:05
做相反的會(huì)計(jì)分錄
houdou5860
01/10 18:13
那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了商品成本的咋處理?
文文老師
01/10 18:17
結(jié)轉(zhuǎn)了的成本,也做相反分錄
houdou5860
01/10 18:44
25年1月份收到的紅字發(fā)票,現(xiàn)在要申報(bào)24年12月的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所屬期做到12月還是1月?
文文老師
01/11 09:57
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所屬期做到 1月
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