問題已解決
老師,請問上期增值稅報表帶出來的期初數(shù)未交數(shù)和期末未交數(shù)錯了,怎么弄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答首先,要確認上期增值稅報表帶出來的期初數(shù)未交數(shù)和期末未交數(shù)是否真的錯了。如果確認有誤,則應當根據(jù)當期主營業(yè)務收入及應稅所得額情況,計算期初應納稅額及期末應納稅額,以確定期初數(shù)未交數(shù)和期末未交數(shù)的準確數(shù)據(jù)。具體的操作步驟如下:
1、先查看財務會計報表,確定當期主營業(yè)務收入,以及所得稅額;
2、根據(jù)收入和應稅所得額,計算期初應納稅額及期末應納稅額,以確認期初數(shù)未交數(shù)和期末未交數(shù);
3、及時反饋給報表處理者,由他們根據(jù)計算結(jié)果重新編輯增值稅報表;
4、確認報表編輯成功后,上傳至稅務部門并申報。
此外,可以在增值稅申報時建立完善的賬務控制制度,以準確記錄申報相關(guān)數(shù)據(jù),做到分期妥善申報,避免上述情形發(fā)生。
2023 01/18 19:25
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