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借:應(yīng)收帳款 -7000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -69000 應(yīng)繳稅費 銷項稅 -1000 這個-1000最后留底抵欠,我怎么轉(zhuǎn)

84785028| 提問時間:2023 01/15 11:06
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,最終結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
2023 01/15 11:07
84785028
2023 01/15 11:09
現(xiàn)在我?guī)っ娌钸@1000塊錢。怎么辦
悠然老師01
2023 01/15 11:10
賬面差這1000是什么意思,你退給客戶退了多少
84785028
2023 01/15 11:13
就是說這個稅在次月稅務(wù)局讓我們在稅務(wù)局做進項稅轉(zhuǎn)出了。
84785028
2023 01/15 11:14
然后我現(xiàn)在做賬,應(yīng)交稅費應(yīng)該是2000,但是現(xiàn)在應(yīng)交稅費的余額是1000,差這1000元。
84785028
2023 01/15 11:19
負數(shù)的那1000做了進項稅轉(zhuǎn)出 上期留底抵欠。
悠然老師01
2023 01/15 11:27
你的分錄發(fā)來我看下
84785028
2023 01/15 11:30
就做了這一筆沖紅的。就沒有了
悠然老師01
2023 01/15 11:31
你說的上個月的1000的分錄 負數(shù)的那1000做了進項稅轉(zhuǎn)出 上期留底抵欠。? 就是這個行為
84785028
2023 01/15 11:37
我現(xiàn)在這筆沖紅了,我應(yīng)該做借:進項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費,
悠然老師01
2023 01/15 11:44
你這筆負數(shù)是不享受抵稅對吧
84785028
2023 01/15 11:46
嗯嗯,是這樣
悠然老師01
2023 01/15 11:49
那就是借*主營業(yè)務(wù)收入等 貸*應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出
84785028
2023 01/15 11:53
我現(xiàn)在已經(jīng)做了那筆沖紅的分錄,現(xiàn)在也改不了了。我現(xiàn)在應(yīng)該在怎樣改正。
悠然老師01
2023 01/15 11:55
那個不改了, 現(xiàn)在就做我說的這筆借*主營業(yè)務(wù)收入等1000 貸*應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出1000
84785028
2023 01/15 11:58
謝謝老師
84785028
2023 01/15 12:20
這筆錢放主營業(yè)務(wù)收入合適么?
悠然老師01
2023 01/15 13:25
如果覺得沖減不合適,可以放營業(yè)外支出
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