問題已解決

1月份計提工資,借管理費(fèi)用\\\\\\\\工資8000,冬季取暖費(fèi)借,管理費(fèi)用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\福利費(fèi)1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\\\\\工資9000,這又怎么辦?

84784947| 提問時間:2023 01/08 10:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 沒有分不要緊的
2023 01/08 10:44
84784947
2023 01/08 10:56
由于自己表達(dá)能力有限,我的問題老師可看的明白,不分也可以,我就不調(diào)整了,如果調(diào)整怎么調(diào)整
小菲老師
2023 01/08 10:58
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬工資9000元 貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000 貸,應(yīng)付職工薪酬工資8000
84784947
2023 01/08 11:01
這個分錄不對
小菲老師
2023 01/08 11:02
同學(xué),你好 哪里不對?
84784947
2023 01/08 11:09
因?yàn)槲腋豆べY,借,應(yīng)付賬款\\工資9000元
小菲老師
2023 01/08 11:11
同學(xué),你好 第一個問題不是:借應(yīng)付職工薪酬工資9000,怎么現(xiàn)在是借:應(yīng)付賬款工資9000元
84784947
2023 01/08 11:28
老師計提借管理費(fèi)用\\工資8000,管理費(fèi)用\\職工工資\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計入貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時借,應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
小菲老師
2023 01/08 11:32
同學(xué),你好 不用調(diào)整,你支付的時候直接沖掉了應(yīng)付職工薪酬
84784947
2023 01/08 12:06
您好! 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000
小菲老師
2023 01/08 12:14
同學(xué),你好 什么問題?
84784947
2023 01/08 13:10
這樣調(diào)賬可以嗎?對嗎?
小菲老師
2023 01/08 16:21
同學(xué),你好 你這是做負(fù)數(shù)分錄,可以的
描述你的問題,直接向老師提問
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