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老師21年匯算清繳時,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是73000.然后22年利潤表虧損39000,如果納稅調(diào)整70000的話,是不是明年匯算清繳時不用交所得稅了?

84785023| 提問時間:2023 01/07 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好是的 不需要交,
2023 01/07 12:15
84785023
2023 01/07 12:18
也就是說,應(yīng)納稅所得額要先計(jì)算納稅調(diào)整,然后再彌補(bǔ)虧損,最后彌補(bǔ)虧損后的才是應(yīng)納稅所得額?不會用利潤總額先去彌補(bǔ)虧損,再計(jì)算納稅調(diào)整
郭老師
2023 01/07 12:23
對的,是的,是這么做的。
84785023
2023 01/07 12:24
非常感謝老師
郭老師
2023 01/07 12:26
不用客氣,工作愉快
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