問(wèn)題已解決

您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/05 22:38
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這種情況需要去稅務(wù)局去申報(bào)。
2023 01/05 22:39
立峰老師
2023 01/05 22:39
自己在申報(bào)表上是沒(méi)有地方申報(bào)的。
84784966
2023 01/05 22:40
稅務(wù)局讓填寫(xiě)申報(bào)表但是我不知道該怎么填寫(xiě)
84784966
2023 01/05 22:41
是的老師,但是稅局讓我自己填好表單去大廳申報(bào),我不會(huì)填
立峰老師
2023 01/05 22:41
這個(gè)還是要到稅務(wù)局親,因?yàn)?2月份已沒(méi)有1%的稅率,所以申報(bào)表是不能實(shí)現(xiàn)這樣的填寫(xiě)的。
立峰老師
2023 01/05 22:43
親,這種情況最好還是帶上空白表多打印幾份,然后帶上公章去稅務(wù)局填。
立峰老師
2023 01/05 22:43
有筆記本電腦最好帶上筆記本電腦,如果填的不符合要求,就重新打印后,再填寫(xiě)。
立峰老師
2023 01/05 22:44
這屬于特殊情況,你按這樣作就一次就辦好了。
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