問題已解決
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的收到的這成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?會計科目是怎樣的呢?答過的曲老師先不要接這個問題了!想聽聽其他老師的建議 謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,可以在2022年的賬里面。暫估入賬,然后等1月份的時候把暫估的沖銷了,在那兒正確的發(fā)票入賬。
2023 01/05 14:31
84785043
2023 01/05 14:32
老師好,暫估的會計科目是怎樣的?
東老師
2023 01/05 14:32
舉個例子 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
東老師
2023 01/05 14:32
等你一月份收到發(fā)票的時候把上面等你1月份收到發(fā)票的時候,把上面的會計分錄沖銷
東老師
2023 01/05 14:33
然后再按照正確的會計分錄做賬。
閱讀 163