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把2023年1月份制造費(fèi)用的發(fā)票入賬到2022年12月份的賬里了,今年怎樣調(diào)整?

84785039| 提問時(shí)間:2023 02/21 17:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
入賬到2022年12月份的賬里了,分錄是怎么樣的
2023 02/21 17:59
84785039
2023 02/21 18:06
借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
文文老師
2023 02/21 18:09
再做相反的分錄即可,上面分錄均不涉及損益
84785039
2023 02/21 18:13
那制造費(fèi)用不是影響到成本了嗎?
文文老師
2023 02/21 18:15
制造費(fèi)用最后轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品。該庫(kù)存商品沒有出售吧
84785039
2023 02/21 18:16
銷售了呀
文文老師
2023 02/21 18:17
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤(rùn)(沖減的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)
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