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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個月在做進(jìn)項(xiàng)稅時多算了,在本月的增值稅申報時發(fā)現(xiàn)了這個問題,并且更正了。那么就導(dǎo)致實(shí)際賬面的應(yīng)交未交增值稅要小于申報的增值稅。 這個月可以沖銷上個月做錯的進(jìn)項(xiàng)稅那筆賬,重新錄入正確的分錄,然后把上個月多計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅在做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交未交增值稅。
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速問速答你好,多做的進(jìn)項(xiàng)分錄怎么做的?
發(fā)生額
不看結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 12/26 22:40
84784971
2022 12/26 22:40
就是借差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
差旅費(fèi)自測的進(jìn)項(xiàng)稅部分算多了
郭老師
2022 12/26 22:41
借銷售費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
借應(yīng)交稅給應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784971
2022 12/26 22:42
問題里最后這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,兩筆的寫反了。
84784971
2022 12/26 22:42
問題里最后的這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,兩筆借貸寫反了
郭老師
2022 12/26 22:43
轉(zhuǎn)出多交增值稅也不用用的,
轉(zhuǎn)出未交增值稅用這個就可以的。
84784971
2022 12/26 22:44
老師,沒太看懂您的這個分錄
84784971
2022 12/26 22:44
我這個月不用沖銷之前做錯的那筆進(jìn)項(xiàng)稅的賬,然后重新做一筆正確的嘛
郭老師
2022 12/26 22:45
你好,第一個多進(jìn)項(xiàng)紅沖
費(fèi)用少做了進(jìn)項(xiàng)多多了,你可以減少進(jìn)項(xiàng)增加你的銷售費(fèi)用
第二個把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去
84784971
2022 12/26 22:46
假如,上個月做的是借管理費(fèi)~差旅費(fèi)10進(jìn)項(xiàng)稅10,貸銀行存款20。但實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅是5,這個月怎么做呀
84784971
2022 12/26 22:49
老師,意思是我這個月做借管理費(fèi)差旅費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅(多計(jì)的那部分),然后借進(jìn)項(xiàng)稅 貸轉(zhuǎn)出多交未交增值稅,然后借轉(zhuǎn)出多交未交增值稅貸未交增值稅。是這個意思嗎?
84784971
2022 12/26 22:50
好像明白了,那么這筆分錄應(yīng)該附什么附件呢?
郭老師
2022 12/26 22:51
沒有原始憑證
自己摘要寫清楚調(diào)整的那筆業(yè)務(wù)
84784971
2022 12/26 22:52
好的,謝謝
郭老師
2022 12/26 22:54
不用客氣
工作愉快
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