問題已解決
借:銀行存款 貸:專項應付款 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產 貸:在建工程 借:專項應付款 貸:資本公積 老師,這個轉為固定資產之后可以不計提折舊嗎?
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速問速答您好,這個為什么不計提?
2021 12/20 11:19
84785043
2021 12/20 14:38
就是按照原來的 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊 這樣做賬嗎
小鎖老師
2021 12/20 14:39
是啊,就是這樣處理的
84785043
2021 12/20 14:40
如果最后 借 專項應付款 貸 遞延收益 然后每月計提是沒問題 但是貸 資本公積 了 最后導致固定資產每月折舊太大了 影響利潤
小鎖老師
2021 12/20 14:41
你的專項應付款有這么大?
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