問題已解決

借:銀行存款 貸:專項應付款 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產 貸:在建工程 借:專項應付款 貸:資本公積 老師,這個轉為固定資產之后可以不計提折舊嗎?

84785043| 提問時間:2021 12/20 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個為什么不計提?
2021 12/20 11:19
84785043
2021 12/20 14:38
就是按照原來的 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊 這樣做賬嗎
小鎖老師
2021 12/20 14:39
是啊,就是這樣處理的
84785043
2021 12/20 14:40
如果最后 借 專項應付款 貸 遞延收益 然后每月計提是沒問題 但是貸 資本公積 了 最后導致固定資產每月折舊太大了 影響利潤
小鎖老師
2021 12/20 14:41
你的專項應付款有這么大?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~